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常州進出口登記

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品牌銀通財稅 所在地江蘇 常州 起訂≥1 件
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詳細說明

營業執照是企業法人營業執照的簡稱,是企業或組織是合法經營權的憑證。它的登記事項為:名稱、地址、負責人、資金數額、經濟成分、經營范圍、經營方式、從業人數、經營期限等。

  營業執照分正本和副本,二者具有相同的法律效力。正本應當置于公司住所或營業場所的醒目位置,營業執照不得偽造、涂改、出租、出借、轉讓。

 營業執照辦理程序:

A,需準備店面房產.證復印件,(跟房東要)(是租的房子還要租房協議書)

B,身份.證復印若干張 ,一寸照片若干張.

C,到當地工商所申領表格辦理工商營業執照。

D,再到稅務所辦稅務登記證。

E,拿到稅務登記證后申請發.票。

F,整個過程收費大概在500元左右,時間大概是15-30天,這個每個地方都不同。

領取營業執照后,并不能馬上開業,還應辦理以下事項:

A,刻制印章;

B,法人代碼登記;

C,開立銀行帳戶;

D,申請納稅登記;

E,到工商所辦理備案手續;

F,領取購買發.票。



企業所得稅的納稅申報

1、企業所得稅的納稅年度

   企業所得稅的納稅年度,自公歷1月1日起至12月31日止。納稅人在一個納稅年度的中間開業,或者由于合并、關閉等原因,使該納稅年度的實際經營期不足12個月的,應當以其實際經營期為一個納稅年度。納稅人清算時,應當以清算期間作為一個納稅年度。

納稅人在年度中間合并、分立、終止時應當在停止生產、經營之日起60日內,向當地主管稅務機關辦理當期所得稅匯算清繳。

2、企業所得稅的繳納方法與納稅期限

   企業所得稅實行按年計算、分月或分季預繳、年終匯算清繳、多退少補的征納辦法。按蘇國稅發[2004]215號規定的標準執行,即除匯總納稅成員企業外,凡連續兩個會計年度入庫所得稅在1000萬元(含)以上的納稅人從下一年度起實行按月預繳企業所得稅,以后年度一般不作調整。其他企業一般為按季預繳。

   納稅人應當在月份或者季度終了后15天內向其所在地主管稅務機關報送會計報表和預繳所得稅申報表,并在規定的納稅期限內預繳所得稅。按實際數預繳有困難的,可以按上一年度應納稅所得額的1/4或者經當地主管稅務機關認可的其他方法分期預繳所得稅。預繳方法一經確定,不得隨意改變。對于納稅的境外投資所得,可以在年終匯算時清繳。納稅人在納稅年度內,無論是贏利或虧損,均應按規定的期限辦理納稅申報。

   納稅人進行清算時,應當在進行工商注銷登記之前,向當地主管稅務機關進行所得稅申報。查帳征收企業必須在年終后四個月內進行所得稅的年終匯算清繳。匯總納稅轄市級成員企業應在年度終了后2個月(經營壽險業務的保險企業為年度終了后5個月)內申報,就地納稅企業應在年度終了后4個月內申報。核定征收企業以四季度申報代替匯繳申報。

   企業所得稅的清繳,由納稅人自行計算年度應納稅所得額和應繳所得稅額,根據預繳稅款情況,計算全年應繳納稅額,并填寫納稅申報表,在稅法規定的申報期內向稅務機關進行年度納稅申報,經稅務機關審核后,辦理結清手續。

3、企業所得稅的納稅地點

   企業所得稅的納稅人以獨立經濟核算的企業為單位在其實際經營管理所在地主管稅務機關繳納。企業注冊登記地與實際經營地管理不一致的,以實際經營管理地為申報所在地。跨地區經營的地方獨資企業,按屬地原則就地入庫。

   匯總繳納所得稅的企業,在其經營期內,仍應向所在地主管稅務機關辦理申報手續。

   納稅人依法進行清算時,在辦理注銷登記之前,應對其清算終了后的清算所得,向當地主管稅務機關辦理申報,依法繳納所得稅。

實行匯總納稅的企業,必須經國家稅務總局批準。

4、納稅申報須提交的資料

  (1)季月度申報時,查帳征收企業應報送《企業所得稅納稅申報表》主表和財務報表(資產負債表、損益表)核定征收企業應報送《核定征收企業所得稅納稅申報表》一式二份和財務報表(資產負債表、損益表)。

  (2)查帳征收企業匯繳申報時,應提供如下資料:

  ①企業所得稅年度納稅申報表及其附表

  ②企業會計報表(資產負債表、利潤表、現金流量表及相關附表)、會計報表附注和財務情況說明書;(事業單位為各類收支與結余情況、資產與負債情況、人員與工資情況及財政部門規定的年度會計決算應上報的其他內容)


備查資料:

   已開具的增值稅專用發.票存根聯

   已開具的普通發.票存根聯

   符合抵扣條件并且在本期申報抵扣的增值稅專用發.票抵扣聯

   收購憑證的存根聯或報查聯

   生產企業出口貨物免抵退申報表」和「退稅機關免抵退審批通知單

   代扣代繳稅款憑證存根聯

   進料加工申請表和來料加工免稅證明單

   本期申報抵扣的海關增值稅完稅憑證復印件

   本期申報抵扣的運費發.票復印件

   本期準予抵扣的期初存貨已征稅款批

   主管稅務機關規定的其他資料。

   上述必報資料須在當月的法定申報期限之內報送。其中,防偽稅控專用發.票抵扣聯經稅務機關認證后退還企業,企業轉作備查資料按規定進行保管;銷項數據軟盤及稅控IC卡經稅務部門抄稅后退還企業;“經營及財務狀況月報表”則上報一式兩份,經稅務部門驗收后一份留存,一份退還企業。

   備查資料屬于整本開具的應按原順序裝訂,其余的按開票時間或取得單證時間按單證種類每25份裝訂一冊,不足25份按實踐份數裝訂,裝訂時統一使用稅務機關統一規定的“月份征稅/扣稅單證匯總簿封面”,按規定填寫封面內容,并由辦稅人員和財務人員審核簽章。

   備查資料由企業自行按規定保管、毋須上報。

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